YouTube csatorna AdSense reklámokkali adózása hogy történik? Kell SZJA?
Üdv!
Nemrégiben megkérdeztem a NAV irodát, hogy mit kell tennem, ha Adsense reklámokat használnék:
"
A Google AdSense szolgáltatást, mint hirdetési felület biztosítását akár egyéni vállalkozóként, akár adószámos magánszemélyként fogja végezni, a bejelentkezéssel egyidejűleg közösségi adószámot is köteles kiváltani az Art. 22.§ (4) bekezdése értelmében, tekintettel arra, hogy a megrendelő egy másik tagállambeli adóalany (a Google Ireland).
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII tv. (továbbiakban: Áfa tv.) 37. § (1) bekezdésének teljesítési helyre vonatkozó szabályai alapján a külföldi adóalanynak nyújtott szolgáltatás a megrendelő székhelye, illetve állandó telephelye szerinti államban minősül teljesítettnek, azaz az ügylettel összefüggésben keletkező forgalmi adót is ezen államban kell megfizetni. Az adó megfizetésére ilyenkor a megrendelő - jelen esetben a Google Ireland - köteles.
Önnek tehát Magyarországon áfa-fizetési kötelezettsége nem keletkezik, bevallási kötelezettségét azonban igen. Bevallási kötelezettségét a 1665. sz. áfa-bevallás benyújtásával teljesíti, ahol a Google részére teljesített szolgáltatás értékét a 91. és a 92. sorban kell feltüntetni. Az áfa-bevallással egyidejűleg be kell nyújtani az 16A60-as Összesítő nyilatkozatot is az Art. 8. számú melléklet 1. A) pont e) alpont alapján.
Ezen kötelezettségek abban az esetben is terhelik Önt, ha alanyi adómentességet választ, mert az Áfa tv. 193. § (1) bekezdés d) pontja értelmében a külföldön teljesített szolgáltatások esetében alanyi adómentesség időszakában nem járhat el alanyi adómentes minőségében. Bevallási, illetve az adatszolgáltatási kötelezettségének az Art. 1. számú melléklet, I/B/3/d) pontja szerint havi gyakorisággal köteles eleget tenni, kizárólag arról a hónapról, melyben szolgáltatás-nyújtás történt.
Az Áfa tv. 158/A. § (1)-(2) bekezdései és 159. § (1) bekezdése, valamint (2) bekezdés c)-d) pontja értelmében Ön akkor is köteles a hirdetési szolgáltatásról számlát kibocsátani, ha az az igénybevevő országában teljesül. A számlán magyar áfa értelemszerűen nem szerepelhet, az Áfa tv. 169. § n) pontja értelmében a „fordított adózás” kifejezést kell rajta feltüntetni.
"
Rengeteg dolgot olvastam a neten erről a témáról, de ez szerint nincs más dolgom, mint bevallanom? vagy külön el kell könyvelnem majd a SZJA-t is? Köszönöm, ha bárki is vette a fáradtságot elolvasni, ez a kérdés több embert is segíthet a későbbiekben! :)
Te lehetsz az első, aki segít a kérdezőnek!
Kapcsolódó kérdések:
Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!