Aki igénybe veszi a szolgáltatásomat, az egy cégnek fizet. A cég pedig ebből valamennyit utal nekem. A vevőnek én a teljes árról adok blokkot és ez a teljes ár kerül bele a KATA-s füzetembe? Vagy a cég által átutalt összeg kerül a füzetembe?
Ezt inkább a NAV-val vagy egy könyvelővel kellene megbeszélni. Ha a vevő a cégnek fizet, akkor TE nem számlázhatsz a vevőnek, csak a cég. Ha Te a cégtől kapod a pénzt, akkor csak a cégnek számlázhatsz.
Mivel ez a helyzet jogilag igen aggályos, ezért mindenképpen könyvelő vagy NAV megkeresését javaslom.
Köszönöm az eddigieket. Már kérdeztem könyvelőt, de azt mondta, ez bonyolult téma és kérdezzem meg a NAV-ot. Látom, kénytelen leszek elmenni, de azért kicsit konkrétabban leírom, hátha ez jobban segít.
Arról lenne szó, hogy valaki fizet egy kuponos cégnek, majd megmutatja nekem a kuponszámát és teljesítem a szolgáltatást.
Mielőtt elmegy tőlem a vendég, azért adnom kell neki blokkot, nem?
A vendég fizet a cégnek mondjuk 5000Ft-ot, a cég átutal nekem 3000Ft-ot.
A vendégnek én adok 5000Ft-ról blokkot vagy 3000Ft-ról?
A számlámon lesz 3000Ft. Ezt írom be a füzetembe és a majdani adóbevallásomba is 3000Ft-ról kell elszámolnom vagy az 5000Ft-ot kell beírnom a füzetbe és 5000 Ft-ról kell elszámolnom majd?
Köszönöm szépen a segítséget.
Szóval X cégtől megrendelnek egy padlóburkolást, ezért a munkáért pedig kiküldenek téged, mint egy alvállalkozót.
Szóval az X cég teljesítette a munkát az alvállalkozás révén.
Szóval logikusan nézve, ha te is adod a számlát, azt az X cég nevében teszed, ahova a vásárló be is fizet (5000). Aztán pedig te adsz számlát az X cégnek a 3000 forintról amit ők fizettek neked...
De én csak egy idióta kölyök vagyok aki nem ért ezekhez, kérdezd meg a NAV-ot.
Ez a gyakorlatban nálunk úgy néz ki, hogy van a cég aki kibocsátja a kupont (itt lényeges hogy ez nem ajándékutalvány, hanem konkrétan a teljes szolgáltatást tartalmazza).
A vevő megveszi a kupont egy cégtől 5 ezerért. Kifizeti, számlát kap. Elmegy, nálad beváltja, te erről neki nem adsz bizonylatot, mert te a cég felé fogsz elszámolni majd számlával és a beváltott kuponnal.
Ugye ezt megelőzi a megállapodás hogy te adod a szolgáltatásod a cégnek 4 ezerért, amit ő továbbértékesít 5-ért. Te 4-et számlázol ki.
X cég nevében nem tehetem, mert én nem a cég vagyok. Én egy kata-s e.v. vagyok. Nem?
Nekem nem kell adnom semmilyen számlát a cégnek. Van egy szerződésünk, miszerint X Ft-ból X-ft-ot utalnak.
De azért köszi az együtt gondolkodást.
Ezt elmondod hogy érted?
A cég nevében senkinek nem adsz számlát. Te a cégnek számlázod ki a szolgáltatásod, nem az igénybe vevőnek.
De két tök más dologról beszélünk.
Egyébként a mérvadó hogy a szerződésben mi van, de ha jól gondolom, ez sima jutalék alapú szerződés, az hogy mögötte kupon/voucher értékesítés áll, most épp lényegtelen.
Nem adok a vevőnek bizonylatot, mert a céggel kell majd rendeznem.
De valamit adnom kell neki, mert ha egy NAV-os veszi igénybe ezt a szolgáltatást és elengedem bizonylat nélkül, akkor nekem kampec. Nem?
Ugye ezt megelőzi a megállapodás hogy te adod a szolgáltatásod a cégnek 4 ezerért, amit ő továbbértékesít 5-ért. Te 4-et számlázol ki.
Az utolsó idézet véletlenül benne maradt.
Azt hiszem, kezdem érteni.
A céggel intézem a számlázást.
Már csak az a kérdésem, mit adok a vendégnek, mert valamilyen teljesítő igazolás nélkül őt nem jó elengedni, ill. az, mennyi bevétel összegről írom az adminisztrációmat (áfamentes kata-s füzetembe): 5000 vagy 3000 bevételről?
Köszi.
Kapcsolódó kérdések:
Minden jog fenntartva © 2025, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!