EU adószám mentén húzódó témában valaki segít?
-tegyük fel magyar cégként alvállalkozója leszek egy német cégnek..
-németben végzem a munkát
-magyarok az alkalmazottaim
-anyagokat, szolgáltatásokat viszont német és holland cégektől veszek
kb mi történik ilyenkor az áfával?
nyilván egy fizetett adótanácsadóval leülök, de most így nagy vonalakban érdekelne..
nem értem ezt a nettó számlázást..
köszönöm, a segítséget..
Kedves EU adószámos,
tételezzük fel, hogy szolgáltatást nyújtasz (termék értékesítésénél már nem lenne nettó számlázás), kint ezt szabad csinálnod (azaz nem kell speciális engedély, stb.) pl. fűnyírást. A cégedet elvileg be kell regisztráltatnod, mert 1 év után helyi adó fizetésre lehetsz kötelezett. De mondjuk nem teszed, és nem magán embernek nyújtod a szolgáltatást, mert akkor sincs nettó számlázás, hanem a Magyar 27 %.
Ha kinti vállalkozónak nyújtod a szolgáltatást, a kimenő számládra ráírod az ő nemzetközi adóazonosítóját és neked is van ilyen (azaz normál áfá-s vagy), akkor a nettó módon számlázol mint határon átnyúló szolgáltatás, teljesítés helye az Áfa tv. területi hatályán kívüli.
A többi téma (alkalmazottat kint foglalkoztatni - egy külön regény.)
Ha nem kapod meg a német regisztrációban az Áfa státuszt, akkor a Magyar adóhivatalnak adsz le ELekafa nyomtatványon a német számlákat, akik visszatérítik neked a német Áfá-t. Ez az elmélet. Igazából bele fognak mindenbe kötni mindenbe, hogy ne fizessenek. Ezért jobb, ha kint is Áfá-s leszel, mert "házon belül" gördülékenyebb. Hát miért így csinálják a nagy multik is?
ÜDV
Éva
taxnet.hu
Kapcsolódó kérdések:
Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!