Ha külföldről utalnak nekem, külföldi számláról a vállalkozásomba, ami nálam forintban jelenik meg, kell-e valamilyen + bevallás(ok), mert nem forint az eredeti utalás vagy a külföld vagy más miatt?
Gondolom Zrt a vállalkozásod. Nos az kettős könyvvitelt folytat.
Az árbevételt elszámoltad a teljesítés napjával a választott árfolyamon forintosítva. Mivel export értékesítés történt ezért az áfa bevallásban nem kell feltüntetni, külföldön vall be és fizet áfát a partner.
A vevőkövetelés kiegyenlítésekor árfolyamkülönbözetet realizálsz ami pénzügyi műveletek egyéb bevétele vagy ráfordítása, ez az adózás előtti eredmény részeként szintén társasági adó alapja.
“Miért lenne ettől zrt?”
Mivel a kérdező semmi részletet nem írt, így inkább éltem a feltételezés szabadságával mintsem végigmenjek az összes létező variáción…
Mint írtam, egyénnek számláznék. Egyéni ember= nem cég. :)
Katás csak magánszemélynek számlázhat, kivéve taxisok.
Akkor szerinted, ÚjKatás kinek számlázhat szept. 1-től?
Kapcsolódó kérdések:
Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!